開具發票有什麼好處?僅僅為了質保和售後麼?

時間 2021-06-25 14:42:58

1樓:成都芝麻開心財稅

這個不違法的。稅務局只管你銷售的時候有沒有開具發票, 有沒有按章交稅即可。

這是因為如果你正常開具發票了,如果自己不找上游開具發票,那麼自己承擔的稅務就很高。

比如自己是小規模納稅人,雖然增值稅都是一樣的,但是由於自己沒有成本發票,那麼利潤就會虛高,利潤=收入-成本-費用,那麼就要繳納更多的企業所得稅、甚至股東分紅個稅。

比如是一般納稅人,那麼增值稅應納稅額=銷項稅額-進項稅額,銷項稅額正常開具、而進項沒有,那麼自己的增值稅稅額就很高,而且和小規模企業一樣所得稅也很高。

如果別的同行稅負低,而自己稅負高,而現在市場競爭又激烈,如果自己漲價就賣不出去,如果不漲價就虧損,那麼就勢必要求企業都要找上家開具發票。這個也是現在發票在稅務系統中非常重要的原因。

2樓:稅收優惠政策對接

首先你購買產品的時候不要對方開具發票,你公司會只有銷項沒有進項票,如果是一般納稅人公司專票是可以進行抵扣的,沒票增值稅就要你公司承擔。對方開具普票也能做你公司的成本,不要發票相當於你錢花出去了沒有票回來是無票支出,這種情況稅務會認定為是你的利潤要承擔相應的所得稅。其次你購買的東西沒有票怎麼入賬,沒有進項就開出去銷項,進銷項不相符是否屬於虛開。

還有一點現在要求三流合一,你這沒有發票流也不合適。所以能要發票的一定要到發票,不帶發票最後你會發現不是成本降低了而是更高了。

3樓:局外人

不違法,但是,你的銷項增值稅需要進項發票來做抵扣,你的企業所得稅列支成本也需要發票來做憑證。

先說增值稅

比如說你(一般納稅人)從b公司買了100萬元產品,再加價以150萬元賣給c公司。這150萬元要交銷項增值稅500*13%=19.5萬元。

如果沒有b公司的專票,請繳納增值稅19.5萬元。

再說企業所得稅

你從b公司買的這100萬產品是可以進成本的,但稅務局一查,你這100萬沒有發票,不能計入成本,你的利潤憑空增加100萬元,請補交企業所得稅100*25%=25萬元。哦,對了,虛列成本還可以罰款。

現在你可以想想,要發票嗎?

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